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12月1日上午,区国资中心主任黄晓茹一行到区pg电子 检查指导内部审计工作。集团党委专职副书记、纪委书记赵彦彬及监察审计部、计划财务部等部门成员参加。

会上,区pg电子 党委专职副书记、纪委书记赵彦彬汇报了集团及二级企业2021年以来内部审计制度建设、审计机构配置、2021年度审计职责履行情况以及存在的困难与问题,提出了集团今后开展内部审计工作的思路和计划。

区国资中心主任黄晓茹对区pg电子 内部审计工作开展情况给予了充分肯定。她指出,此次会议是pg电子 成立以来第一次组织内部审计工作交流会,旨在进一步完善国有企业内部审计的建立,助推国有企业内部审计工作更加规范有效。希望pg电子 继续加快推进内部审计工作,进一步强化内部审计力量,使内审工作为企业的持续健康发展发挥应有的监督、评价和服务作用。

赵彦彬表示,pg电子 将严格按照检查组要求,不断完善集团内部审计制度,加强审计队伍的建设,以重大决策落实、项目审计为着重点,以点带面、扎实推进,实现审计全覆盖,充分发挥审计的监督作用,确保为企业高质量发展保驾护航。